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JZ供电公司内部审计风险及控制研究
作 者: 刘亚力
导 师: 曹德芳
学 校: 东北大学
专 业: 工商管理
关键词: 内部审计风险 控制 对策
分类号: F239.45
类 型: 硕士论文
年 份: 2009年
下 载: 211次
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内容摘要
内部审计作为现代审计体系中的重要组成部分,已经从最初的以查错防弊为主要目标,发展到目前以管理为方向,经营审计和管理审计居主导地位,在加强内部控制,提高企业管理水平和经济效益等方面发挥着越来越重要的作用。随着人们对审计的期望越来越高,审计风险问题也引起了更多关注,防范和控制审计风险成为审计职业界新的课题。电力企业的内部审计与我国内部审计事业几乎同时起步,较早地建立了规范的审计组织体系,但受长期以来政企不分,垄断经营,重生产、轻管理等思想的影响,内部审计的发展速度明显滞后于企业的发展速度,内部审计的作用没有得到充分发挥,内部审计风险逐渐显露出来,特别是地(市)级供电公司,表现更为突出。随着电力体制改革的不断深入,政府的监管力度加大,传媒关注度越来越高,电力企业的内部审计将承担更多的责任,也因此面临着更大的风险。将审计风险控制在一个合理的水平,提高审计质量成为当前电力企业亟需解决的问题。风险导向审计模式的产生和审计风险模型的应用为科学、规范地控制审计风险提供了可能。本文通过对Jz供电公司内部审计风险的成因进行分析,认为现阶段还不完全具备应用审计风险模型的条件,但可以用风险导向审计理念来指导和帮助开展内部审计工作,安排审计计划,确定审计工作重点;并根据JZ供电公司内部审计的现状,提出风险控制对策。为基层供电企业转变思想认识,有效控制内部审计风险提供参考。
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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 审计 > 各类审计 > 内部审计
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