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浙江工业大学内部审计质量控制研究

作 者: 张立
导 师: 郑梅莲
学 校: 浙江工业大学
专 业: 项目管理
关键词: 浙江工业大学 内部审计 质量控制 控制措施
分类号: F239.45
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
下 载: 41次
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内容摘要


近年来,随着我国高校招生规模不断扩大,政府对教育投入的力度也不断加大,高校可支配资金持续增多,高校呈现经费来源多元化和经济活动多样化的局面。浙江工业大学作为浙江省属重点大学,目前已发展成为国内有一定影响力的综合性的教学研究型大学,随着学校办学规模的迅速扩大及向研究型大学的转型,对内部审计工作也提出了更高的要求,内部审计的质量受到格外地重视,成为影响内部审计生存和发展的关键环节。不断提高学校内部审计人员的质量意识,加强质量控制措施,提高内部审计工作质量,这无疑对浙江工业大学的建设和发展具有十分重要的意义。本文描述了浙江工业大学内部审计质量控制的现状,分析了存在的有关问题,并运用内部审计质量控制的内涵、特征、标准、环节等理论,对内部审计质量控制的措施进行了探讨,尝试通过审计机构、审计制度、审计人员、审计环境与文化等方面的建设,来加强内部审计机构的质量控制;通过审前阶段、审计过程、审计报告、后续审计等审计流程管理,来加强内部审计项目的质量控制;针对内部审计考核,建立了内部审计质量评价指标体系。本文运用相关内部审计理论,结合内部审计具体实践,对浙江工业大学内部审计的质量控制进行研究,为其进一步加强内部审计质量控制提供思路。

全文目录


摘要  3-4
Abstract  4-7
1 绪论  7-11
  1.1 研究的目的及意义  7-8
  1.2 国内外研究现状  8-10
    1.2.1 关于内部审计质量控制的研究  8-9
    1.2.2 关于高校内部审计质量控制的研究  9-10
  1.3 研究内容和重点  10-11
2 内部审计质量控制的理论概述  11-17
  2.1 内部审计的定义  11
  2.2 内部审计质量的内涵特征与影响因素  11-13
    2.2.1 内部审计质量的内涵  11
    2.2.2 内部审计质量的特征  11-12
    2.2.3 内部审计质量的影响因素  12-13
  2.3 内部审计质量控制的内涵与特征  13-14
    2.3.1 内部审计质量控制的内涵  13
    2.3.2 内部审计质量控制的特征  13-14
  2.4 内部审计质量控制的标准  14-15
  2.5 内部审计质量控制的环节  15-17
3 浙江工业大学内部审计质量控制现状和分析  17-25
  3.1 浙江工业大学简介  17
  3.2 浙江工业大学内部审计工作简介  17-18
  3.3 浙江工业大学内部审计质量控制现状  18-21
    3.3.1 内部审计质量控制的内容  18-20
    3.3.2 内部审计质量控制的标准  20-21
  3.4 浙江工业大学内部审计质量控制存在的问题分析  21-25
    3.4.1 内部审计机构质量控制方面存在的问题分析  21-23
    3.4.2 内部审计项目质量控制方面存在的问题分析  23-25
4 加强浙江工业大学内部审计质量控制的对策研究  25-43
  4.1 加强内部审计机构的质量控制措施  25-29
    4.1.1 内部审计机构建设  25-26
    4.1.2 内部审计制度建设  26-27
    4.1.3 内部审计人员建设  27-28
    4.1.4 内部审计环境与文化建设  28-29
  4.2 加强内部审计项目的质量控制措施  29-33
    4.2.1 审前阶段的质量控制  29-30
    4.2.2 审计过程的质量控制  30-32
    4.2.3 审计报告的质量控制  32
    4.2.4 后续审计的质量控制  32-33
  4.3 建立内部审计质量评价体系  33-43
    4.3.1 内部审计机构质量评价指标  33-36
    4.3.2 内部审计机构质量评价具体测评  36-37
    4.3.3 内部审计项目质量评价指标  37-39
    4.3.4 内部审计项目质量评价具体测评  39-43
5 结论与展望  43-45
参考文献  45-47
致谢  47

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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 审计 > 各类审计 > 内部审计
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