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浙江工业大学内部审计质量控制研究
作 者: 张立
导 师: 郑梅莲
学 校: 浙江工业大学
专 业: 项目管理
关键词: 浙江工业大学 内部审计 质量控制 控制措施
分类号: F239.45
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
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内容摘要
近年来,随着我国高校招生规模不断扩大,政府对教育投入的力度也不断加大,高校可支配资金持续增多,高校呈现经费来源多元化和经济活动多样化的局面。浙江工业大学作为浙江省属重点大学,目前已发展成为国内有一定影响力的综合性的教学研究型大学,随着学校办学规模的迅速扩大及向研究型大学的转型,对内部审计工作也提出了更高的要求,内部审计的质量受到格外地重视,成为影响内部审计生存和发展的关键环节。不断提高学校内部审计人员的质量意识,加强质量控制措施,提高内部审计工作质量,这无疑对浙江工业大学的建设和发展具有十分重要的意义。本文描述了浙江工业大学内部审计质量控制的现状,分析了存在的有关问题,并运用内部审计质量控制的内涵、特征、标准、环节等理论,对内部审计质量控制的措施进行了探讨,尝试通过审计机构、审计制度、审计人员、审计环境与文化等方面的建设,来加强内部审计机构的质量控制;通过审前阶段、审计过程、审计报告、后续审计等审计流程管理,来加强内部审计项目的质量控制;针对内部审计考核,建立了内部审计质量评价指标体系。本文运用相关内部审计理论,结合内部审计具体实践,对浙江工业大学内部审计的质量控制进行研究,为其进一步加强内部审计质量控制提供思路。
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全文目录
摘要 3-4 Abstract 4-7 1 绪论 7-11 1.1 研究的目的及意义 7-8 1.2 国内外研究现状 8-10 1.2.1 关于内部审计质量控制的研究 8-9 1.2.2 关于高校内部审计质量控制的研究 9-10 1.3 研究内容和重点 10-11 2 内部审计质量控制的理论概述 11-17 2.1 内部审计的定义 11 2.2 内部审计质量的内涵特征与影响因素 11-13 2.2.1 内部审计质量的内涵 11 2.2.2 内部审计质量的特征 11-12 2.2.3 内部审计质量的影响因素 12-13 2.3 内部审计质量控制的内涵与特征 13-14 2.3.1 内部审计质量控制的内涵 13 2.3.2 内部审计质量控制的特征 13-14 2.4 内部审计质量控制的标准 14-15 2.5 内部审计质量控制的环节 15-17 3 浙江工业大学内部审计质量控制现状和分析 17-25 3.1 浙江工业大学简介 17 3.2 浙江工业大学内部审计工作简介 17-18 3.3 浙江工业大学内部审计质量控制现状 18-21 3.3.1 内部审计质量控制的内容 18-20 3.3.2 内部审计质量控制的标准 20-21 3.4 浙江工业大学内部审计质量控制存在的问题分析 21-25 3.4.1 内部审计机构质量控制方面存在的问题分析 21-23 3.4.2 内部审计项目质量控制方面存在的问题分析 23-25 4 加强浙江工业大学内部审计质量控制的对策研究 25-43 4.1 加强内部审计机构的质量控制措施 25-29 4.1.1 内部审计机构建设 25-26 4.1.2 内部审计制度建设 26-27 4.1.3 内部审计人员建设 27-28 4.1.4 内部审计环境与文化建设 28-29 4.2 加强内部审计项目的质量控制措施 29-33 4.2.1 审前阶段的质量控制 29-30 4.2.2 审计过程的质量控制 30-32 4.2.3 审计报告的质量控制 32 4.2.4 后续审计的质量控制 32-33 4.3 建立内部审计质量评价体系 33-43 4.3.1 内部审计机构质量评价指标 33-36 4.3.2 内部审计机构质量评价具体测评 36-37 4.3.3 内部审计项目质量评价指标 37-39 4.3.4 内部审计项目质量评价具体测评 39-43 5 结论与展望 43-45 参考文献 45-47 致谢 47
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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 审计 > 各类审计 > 内部审计
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